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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 229002
Data de emissão 29/02/2024
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação MANUTEN€CO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
Valor Empenhado R$ 392,90
Valor Liquidado R$ 392,90
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CURIMATA PI. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032 2023.
CPF do Ordenador ***972351**
Dados do Credor
Nome do Credor JACO ALVES DIAS . ME
CPF/CNPJ ***803180001**
Endereço AV. VALDECIR RODRIGUES DE ALBUQUERQUE, 1812, BAIXA VERDE, CEP:64.960-
Cidade CURIMATA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CURIMATA PI. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032 2023.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
29/02/2024 9 1 392,90
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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